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¡Presenta ya el segundo trimestre de autónomos 2018!

¡Arranca el segundo trimestre de autónomos 2018! Hacienda parece no daros tregua. Tras acabar la presentación de la Campaña de la Renta 2017, tenéis una nueva cita con la Agencia Tributaria para presentar los modelos de autoliquidación que os corresponda, según vuestro caso particular, pertenecientes al segundo trimestre de 2018: del 1 de abril al 30 de junio. 

Como todos los trimestres de autónomos, desde Txerpa Gestoría Online queremos informaros de las fechas, modelos a presentar y manera de hacerlo, así como de todas las novedades. ¡A tomar nota autónomos y que no os pille el toro!

Fechas y modelos del segundo trimestre de autónomos 2018:

Como te comentábamos, en este segundo trimestre de autónomos 2018, tendrás que informar a Hacienda de todas las ventas y compras con derecho a deducción que has realizado entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018. Por tanto recuerda que es muy importante que te asegures que has registrado en tu contabilidad todas tus facturas correspondientes.  

Puedes presentar el segundo trimestre desde el 1 al 20 de julio de 2018:

Este es el plazo total para presentar el segundo trimestre, pero recuerda que si quieres domiciliar el pago, tendrás de plazo hasta el 15 de julio. 

Si eres cliente de Txerpa Gestoría Online y quieres domiciliar el pago de tu trimestre, recuerda que como la fecha tope (15 de julio) es domingo, solo tendremos de tiempo para presentar tu trimestre hasta el viernes 13 de julio. Asegúrate de anotar tus facturas en Txerpa 3.0 antes de ese día, y en cuanto lo hagas avísanos por favor, para que podamos presentar tus impuestos dentro del plazo correspondiente. . 

Los modelos de autoliquidación trimestral más comunes para los autónomos son los siguientes. Recuerda asegurarte bien de qué modelos tienes que presentar, porque no presentar un modelo puede dar lugar a sanciones por parte de Hacienda.

Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación trimestral. 

Asegúrate de presentar este modelo si durante abril y junio recibiste facturas con retención de IRPF por parte de tus proveedores, o si tienes trabajadores a tu cargo. Puedes ampliar la información sobre cómo proceder en este caso AQUÍ

➡ Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Que no se te olvide presentar este modelo si trabajas en una oficina alquilada, pagas alquiler de bajo comercial en el que esté tu negocio y recibes factura con retención.  

➡ Modelo 368. Declaración de IVA de los regímenes especiales de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos.

Este modelo nació en 2014 con el nuevo sistema para declarar el IVA si vendes servicios online, como por ejemplo software SaaS.  

➡ Modelo 130. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. Pago fraccionado.

Si tu régimen es el de Estimación Directa y has emitido facturas de venta con retención del IRPF, al menos en el 70% de tus ingresos como autónomo, no hará falta que presentes este modelo, ya que has ido ingresando a Hacienda poco a poco parte de lo que te toca pagar, mediante las retenciones en tus facturas. Si no es tu caso y emites facturas sin retención, sí estarás obligado a presentarlo.

Con respecto al IRPF, si eres nuevo autónomo y no tienes muy claros los porcentajes de retención de IRPF 2018, te recomendamos que hagas clic👇 y leas el siguiente artículo, para así aplicarlos como corresponde.  

➡ Modelo 131. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimación Objetiva. Pago fraccionado.

Este será tu modelo trimestral obligatorio para realizar el pago fraccionado del IRPF, en el caso de que tu régimen fiscal sea el de Módulos. 

➡ Modelo 303. IVA. Autoliquidación. 

El modelo más común para los autónomos, ya que son pocas las ventas exentas de aplicación del impuesto del IVA

Al ser el segundo trimestre de autónomos 2018, si el resultado de tu Modelo 303 es a devolver, recuerda solicitar a Hacienda que compense este resultado en el próximo trimestre.  

Intenta cobrar tus facturas de venta emitidas de abril a junio, porque ese IVA repercutido quedará reflejado en tu contabilidad, de manera que tendrás que ingresarlo en Hacienda mediante la presentación del Modelo 303, hayas cobrado la factura o no. En el siguiente gráfico te recordamos cómo calcula Hacienda el dinero que tienes que ingresar en concepto de IVA. 

➡ Modelo 380. IVA. Operaciones asimiladas a las importaciones. 

Muy atento a este modelo si realizas compras internacionales. Recuerda que hablamos de importaciones para referirnos a compras en países que están fuera de la zona europea común, como por ejemplo cualquier país asiático o Estados Unidos.  

Todo sobre facturas para presentar el segundo trimestre 2018:

Para poder presentar el trimestre, recuerda tener bien anotadas todas tus facturas de venta y compra de las fechas que te hemos comentado anteriormente, así como las anotaciones de tus bienes de inversión

Haz clic y descubre la letra pequeña para llevar un correcto registro de tus facturas de venta 👇

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A la hora de anotar tus facturas de compra o gasto, piensa que tienes que estar seguro de que se trata de un gasto que efectivamente te puedes desgravar. En lo que respecta al IVA, ten muy claro qué porcentaje de IVA puedes deducir. Entérate de tus gastos deducibles como autónomo en concepto de IVA 👇

Si eres cliente de Txerpa Gestoría Online, recuerda siempre preguntar a tu asesor asignado, en el caso de que tengas cualquier duda a la hora de anotar tus gastos. 

A pesar de que hay gastos cuyo IVA no puedes deducir, sí los puedes deducir en concepto de IRPF,  por lo que tendrás que anotarlos también en tu contabilidad. ¡No pierdas dinero!

Con respecto a los autónomos que trabajan desde casa, recuerda que puedes deducir los suministros.  

También son interesantes las deducciones de gastos de manutención o alojamiento en hoteles. 

Y por supuesto, aprende cómo anotar un gasto en tu contabilidad para presentar el trimestre de autónomos 👇

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En el siguiente webinar puedes tomar nota de un montón de consejos para presentar el trimestre a tiempo. 

Cómo presentar online el trimestre:

Para presentar el segundo trimestre de autónomos 2018 tendrás que hacerlo online, y necesitarás un certificado digital, el DNI electrónico o la Cl@ve PIN. Si no sabes cómo enviar tus modelos trimestrales a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, en el siguiente artículo te lo explicamos todo. 

 

Si no puedes pagar el segundo trimestre 2018, ¡aplaza el pago!:

Como siempre nos acordamos de los autónomos que no pueden pagar sus impuestos trimestrales, generalmente provocado por el IVA. Si es tu caso, recuerda que puedes aplazar el pago. En el siguiente artículo te indicamos cómo:

Cómo presentar el trimestre online con Txerpa:

Ya lo anunciamos la semana pasada, pero te recordamos que si eres cliente de Txerpa Gestoría Online, presentar tu segundo trimestre de autónomos 2018 ahora es más fácil que nunca gracias a el nuevo sistema de tu programa de facturación online Txerpa

Desde tu oficina online Txerpa podrás presentar tu trimestre con 3 clics, una vez hayas anotado y validado todas tus facturas. Si tienes programada la emisión automática de facturas con Txerpa, recuerda validarlas. 

Ante cualquier duda recuerda hablar con tu asesor asignado desde el chat de tu oficina online o haz clic 

Novedades de la Seguridad Social en el segundo trimestre 2018:

No podemos olvidarnos de las noticias relacionadas con la Seguridad Social que coinciden con el segundo trimestre de autónomos 2018:

➡ Recuerda que los Presupuestos Generales del Estado 2018 ya han sido aprobados, de manera que se hace efectiva la nueva cuota de autónomos. A pesar de que no te afecta a la hora de anotar este gasto en tu contabilidad del segundo trimestre 2018, sí es importante que lo tengas en cuenta de cara a pagar tu cuota de julio. 

➡ Si quieres realizar algún cambio relacionado con la cuenta bancaria en la que estén domiciliadas tus cuotas de la Seguridad Social, recuerda que ha variado la manera de notificar tus datos bancarios.

➡ Además, este mes también se da inicio al tercer plazo para modificar tu base de cotización en el caso de que estés interesado. Tienes del 1 de julio al 30 de septiembre, con efectos a partir del 1 de octubre.  

➡ Además, recuerda que una de las noticias más importantes de las últimas semanas relacionadas con la Seguridad Social está conectada con las notificaciones online. Recuerda que la inscripción en el Sistema RED ya es obligatoria para todos los autónomos. Tienes de plazo hasta el 31 de agosto y que, a partir de octubre, tendrás sí o sí que realizar todas tus gestiones con esta Administración de manera online. 

 

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